Постановление от 11.09.2014 г № 424

О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Развитие культуры и туризма на 2014 — 2020 годы»


Правительство Республики Тыва постановляет:
1.Внести в государственную программу Республики Тыва "Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 29 октября 2013 г. N 630 (далее - Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
а) в позиции "Соисполнители Программы" слова "Министерство финансов Республики Тыва" заменить словами "Служба по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Тыва";
б) в позиции "Цель Программы" слова "улучшение материально-технической базы учреждений культуры," исключить;
в) позицию "Целевые индикаторы (показатели) Программы" изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы (показатели) Программы - подпрограмма 1 "Наследие": - количество музейных предметов (основного фонда), единиц; - количество книговыдачи, экземпляров; - количество посетителей библиотек, человек; - количество объектов культурного наследия регионального значения, обеспеченных учетной документацией, единиц; подпрограмма 2 "Профессиональное искусство": - количество новых постановок концертно-театральных учреждений культуры, единиц; - количество посетителей концертно-театральных учреждений культуры, человек; - количество выпускников ГБОУ СПО "Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола", человек; - количество выпускников образовательной организации, продолживших обучение и/или трудоустроившихся по полученной специальности республиканской основной общеобразовательной музыкально-художественной школы искусств им. Р.Д. Кеденбиля, процентов; подпрограмма 3 "Подготовка и проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам": - доля населения, посетившего спектакли и концерты в общем количестве населения, процентов; - перечень и объем услуг, предоставляемых учреждениями культуры в соответствии с интересами и потребностями населения, единиц; подпрограмма 4 "Развитие туризма в Республике Тыва": - количество туристских фирм, единиц; - количество иностранных туристов, въехавших на территорию Республики Тыва, человек; - объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Тыва, тыс. рублей.";

г) в позиции "Ожидаемые результаты реализации Программы" цифры "43" заменить цифрами "39", цифры "35" заменить цифрами "32", цифры "261,8" заменить цифрами "231", цифры "138" заменить цифрами "125", цифры "31,7" заменить цифрами "28,5", цифры "103213" заменить цифрами "98,123";
д) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы - общий объем финансирования Программы составляет 3340499,80 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 520251,9 тыс. рублей; 2015 г. - 412592,9 тыс. рублей; 2016 г. - 432948,0 тыс. рублей; 2017 г. - 464390,0 тыс. рублей, 2018 г. - 483478,0 тыс. рублей; 2019 г. - 503350,0 тыс. рублей; 2020 г. - 523489,0 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам: подпрограмма 1 "Наследие", всего 602342,2 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе по годам: 2014 г. - 81643,20 тыс. рублей; 2015 г. - 76242,30 тыс. рублей; 2016 г. - 80435,70 тыс. рублей; 2017 г. - 84457,00 тыс. рублей; 2018 г. - 88680,00 тыс. рублей; 2019 г. - 93114,00 тыс. рублей; 2020 г. - 97770,00 тыс. рублей; подпрограмма 2 "Профессиональное искусство", всего 1491950,50 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 194538 тыс. рублей; 2015 год - 189971,20 тыс. рублей; 2016 год - 200419,30 тыс. рублей; 2017 год - 210441,00 тыс. рублей; 2018 год - 220961,00 тыс. рублей; 2019 год - 232010,00 тыс. рублей 2020 год - 243610,00 тыс. рублей; подпрограмма 3 "Подготовка и проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам", всего 685702,00 тыс. рублей за счет средств федерального и республиканского бюджетов, в том числе: 2014 год - 149927,7 тыс. рублей; 2015 год - 78940,07 тыс. рублей; 2016 год - 83144,3 тыс. рублей; 2017 год - 87178,0 тыс. рублей; 2018 год - 91407,0 тыс. рублей; 2019 год - 95675,0 тыс. рублей; 2020 год - 99430,0 тыс. рублей; подпрограмма 4 "Развитие туризма в Республике Тыва", всего 560505,10 тыс. рублей за счет средств федерального и республиканского бюджетов, в том числе: 2014 год - 94143 тыс. рублей; 2015 год - 67439,4 тыс. рублей; 2016 год - 68948,7 тыс. рублей; 2017 год - 82314,0 тыс. рублей; 2018 год - 82430,0 тыс. рублей; 2019 год - 82551,0 тыс. рублей; 2020 год - 82679,0 тыс. рублей. Объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва.

Наименование государственной программы Источник финансирования Расходы (тыс. рублей), годы Всего на 2014 - 2020 гг.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Развитие культуры и туризма Республики Тыва всего 520251,9 412592,9 432948,0 464390,0 483478,0 503350,0 523489,0 3340499,80
федеральный бюджет 50063,90 0,00 0,00 0 0 0 0 50063,9
республиканский бюджет 420624,2 370092,9 390448,0 421890,0 440978,0 460850,0 480989,0 2985872,10
муниципальный бюджет 3563,8 2500,0 2500,0 2500 2500 2500 2500 18563,80
внебюджетные источники 46000,0 40000,0 40000,0 40000 40000 40000 40000 286000,00

";
2) раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет федерального бюджета, бюджета Республики Тыва и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы из всех источников предусматривается в размере 3340499,80 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 520251,9 тыс. рублей;
2015 год - 412592,9 тыс. рублей;
2016 год - 432948,0 тыс. рублей;
2017 год - 464390,0 тыс. рублей;
2018 год - 483478,0 тыс. рублей;
2019 год - 503350,0 тыс. рублей;
2020 год - 523489,0 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета предусматривается в размере 50063,90 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 50063,90 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета предусматривается в размере 2985872,10 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 420624,2 тыс. рублей;
2015 год - 370092,9 тыс. рублей;
2016 год - 390448 тыс. рублей;
2017 год - 421890,0 тыс. рублей;
2018 год - 440978,0 тыс. рублей;
2019 год - 460850,0 тыс. рублей;
2020 год - 480989,0 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований муниципального бюджета предусматривается в размере 18563,80 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3563,8 тыс. рублей;
2015 год - 2500 тыс. рублей;
2016 год - 2500 тыс. рублей;
2017 год - 2500 тыс. рублей;
2018 год - 2500 тыс. рублей;
2019 год - 2500 тыс. рублей;
2020 год - 2500 тыс. рублей.
Общий объем внебюджетных средств на реализацию Программы предусматривается в размере 286000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 46000 тыс. рублей;
2015 год - 40000 тыс. рублей;
2016 год - 40000 тыс. рублей;
2017 год - 40000 тыс. рублей;
2018 год - 40000 тыс. рублей;
2019 год - 40000 тыс. рублей;
2020 год - 40000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований Программы подлежит корректировке исходя из возможностей республиканского и федерального бюджетов";

3) в подпрограмме 1 "Наследие":
а) в паспорте позицию "Ожидаемые конечные результаты от реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты от реализации подпрограммы - показатель 1. Число музейных предметов (основного фонда), ед.: 2014 г. - 112372; 2015 г. - 113772; 2016 г. - 115172; 2017 г. - 116572; 2018 г. - 117972; 2019 г. - 119372; 2020 г. - 120772; показатель 2. Количество книговыдачи, экз.: 2014 г. - 380300; 2015 г. - 380350; 2016 г. - 380400; 2017 г. - 380450; 2018 г. - 380500; 2019 г. - 380550; 2020 г. - 380600; показатель 3. Количество посетителей библиотек, чел.: 2014 г. - 14700; 2015 г. - 14750; 2016 г. - 14800; 2017 г. - 14850; 2018 г. - 15900; 2019 г. - 15950; 2020 г. - 16000; показатель 4. Количество объектов культурного наследия регионального значения, обеспеченных учетной документацией, ед.: 2014 г. - 25; 2015 г. - 27; 2016 г. - 30; 2017 г. - 32; 2018 г. - 34; 2019 г. - 36; 2020 г. - 38";

таблицу "Объемы финансирования на реализацию подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"ОБЪЕМЫ
финансирования на реализацию подпрограммы














































Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы
Финансирование по годамОбщий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета, тыс. рублей
2014 - 2020602342,20
201481643,20
201576242,30
201680435,70
201784457
201888680
201993114
202097770

";

б) в разделе 1.1:
в подразделе "Финансовое обоснование" слово "подпрограммы" заменить словом "раздела";
цифры "485063" заменить цифрами "316407,60";
подраздел "Ожидаемые результаты и индикаторы (показатели)" признать утратившим силу;
в) в разделе 1.2:
в подразделе "Финансовое обоснование":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования раздела на период 2014 - 2020 годов составит 282074,80 тыс. рублей.";

подраздел "Ожидаемые результаты и индикаторы (показатели)" признать утратившим силу;
г) в разделе 1.3:
в подразделе "Финансовое обоснование" цифры "7802" заменить цифрами "995,4";
подраздел "Ожидаемые результаты и индикаторы (показатели)" признать утратившим силу;
3) в подпрограмме 2 "Профессиональное искусство":
а) в паспорте позицию "Ожидаемые конечные результаты от реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты от реализации подпрограммы - показатель 1. Количество новых постановок театральных учреждений, ед.: 2014 г. - 6; 2015 г. - 7; 2016 г. - 8; 2017 г. - 9; 2018 г. - 10; 2019 г. - 11; 2020 г. - 12; показатель 2. Количество посетителей концертно-театральных учреждений, чел.: 2014 г. - 165000; 2015 г. - 166000; 2016 г. - 166500; 2017 г. - 167000; 2018 г. - 168000; 2019 г. - 169000; 2020 г. - 170000; показатель 3. Количество выпускников ГБОУ СПО "Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола", чел.: 2014 г. - 45; 2015 г. - 46; 2016 г. - 60; 2017 г. - 65; 2018 г. - 67; 2019 г. - 68; 2020 г. - 69; показатель 4. Количество выпускников образовательной организации, продолживших обучение и/или трудоустроившихся по полученной специальности, %: 2014 г. - 60; 2015 г. - 62; 2016 г. - 64; 2017 г. - 66; 2018 г. - 68; 2019 г. - 70; 2020 г. - 72";

в позиции "Объемы финансирования на реализацию подпрограммы" цифры "2609388" заменить цифрами "1491950,50", цифры "246417,0" заменить цифрами "194538", цифры "320532,0" заменить цифрами "189971,20", цифры "369630,0" заменить цифрами "200419,30", цифры "388112" заменить цифрами "210441", цифры "407517" заменить цифрами "220961", цифры "427893" заменить цифрами "232010", цифры "449288" заменить цифрами "243610";
б) в разделе 2.1:
в подразделе "Финансовое обоснование" цифры "1859888" заменить цифрами "1491950,50";
подраздел "Ожидаемые результаты и индикаторы (показатели)" признать утратившим силу;
в) в разделе 2.2:
в подразделе "Финансовое обоснование" цифры "749501" заменить цифрами "523081,90";
подраздел "Ожидаемые результаты и индикаторы (показатели)" признать утратившим силу;
4) в подпрограмме 3 "Подготовка и проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам":
а) в паспорте позицию "Ожидаемые конечные результаты от реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты от реализации подпрограммы - показатель 1. Доля населения, посетившего спектакли и концерты, в общем количестве населения, %: 2014 г. - 196; 2015 г. - 198; 2016 г. - 200; 2017 г. - 210; 2018 г. - 220; 2019 г. - 230; 2020 г. - 240; показатель 2. Перечень и объем услуг, предоставляемых учреждениями культуры в соответствии с интересами и потребностями населения, ед.: 2014 г. - 7; 2015 г. - 8; 2016 г. - 9; 2017 г. - 10; 2018 г. - 11; 2019 г. - 12; 2020 г. - 13.";

таблицу изложить в следующей редакции:
"ОБЪЕМЫ
финансирования на реализацию подпрограммы

















































































Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Финансирование по годамОбщий объем
финансирования подпрограммы,
тыс. рублей
В том числе:
федеральный бюджетреспубликанский бюджетмуниципальный бюджет
2014 - 202068570230063,9637074,318563,80
2014149927,730063,9116300,03563,8
20157894076440,02500
201683144,380644,32500
20178718784678,02500
20189140788907,02500
20199567593175,02500
20209943096930,02500

";

б) в разделе 3.1 цифры "30850" заменить цифрами "30000";
в) в разделе 3.2 цифры "33400,0" заменить цифрами "80464", цифры "19000" заменить цифрами "28163,9", цифры "14400,0" заменить цифрами "52300";
г) в разделе 3.3:
абзац второй подраздела "Финансовое обоснование подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования раздела подпрограммы: на капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений требуется 277694,1 тыс. рублей, из них из республиканского бюджета - 259130,3 тыс. рублей, муниципального бюджета - 18563,8 тыс. рублей.";

подраздел "Ожидаемые результаты и индикаторы (показатели)" признать утратившим силу;
5) в подпрограмме 4 "Развитие туризма в Республике Тыва":
а) в паспорте:
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты от реализации подпрограммы - число туристских фирм, ед.: 2014 г. - 27; 2015 г. - 28; 2016 г. - 29; 2017 г. - 30; 2018 г. - 31; 2019 г. - 32; 2020 г. - 33; количество иностранных туристов, въехавших на территорию Республики Тыва, чел.: 2014 г. - 560; 2015 г. - 570; 2016 г. - 580; 2017 г. - 585; 2018 г. - 590; 2019 г. - 595; 2020 г. - 600; объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Тыва, тыс. рублей: 2014 г. - 17502,9; 2015 г. - 17600; 2016 г. - 17700; 2017 г. - 17800; 2018 г. - 17850; 2019 г. - 17900; 2020 г. - 17950.

В результате реализации подпрограммы к 2020 году будет обеспечено развитие инфраструктуры, формирование привлекательного имиджа Республики Тыва на рынке туристских услуг и рост спроса на региональный туристский продукт, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере туризма.";
таблицу изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Финансирование по годам Общий объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей В том числе:
федеральный бюджет республиканский бюджет внебюджетные источники
2014 - 2020 560505,1 20000 254505,1 286000
2014 94143 20000 28143 46000
2015 67439,4 27439,4 40000
2016 68948,7 28949,7 40000
2017 82314 42314 40000
2018 82430 42430 40000
2019 82551 42551 40000
2020 82679 42679 40000

";
б) в разделе "Финансовое обоснование подпрограммы" цифры "1978156" заменить цифрами "650505,15", цифры "725432" заменить цифрами "20000", цифры "699067" заменить цифрами "254505,1", цифры "553657" заменить цифрами "286000";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"В 2015 году предусмотрено строительство линии электропередачи туристического центра "Силбир", находящегося на территории озера Дус-Холь, из республиканского бюджета в сумме 5850 тыс. рублей;";

абзац девятый признать утратившим силу;
подраздел "Ожидаемые результаты и индикаторы подпрограммы (показатели)" признать утратившим силу;
6) приложение к Программе изложить в следующей редакции: