Постановление от 10.02.2017 г № 32

О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва "Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы"


Правительство Республики Тыва постановляет:
1.Внести в государственную программу Республики Тыва "Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 29 октября 2013 г. N 630 (далее - Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
а) позицию "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации Программы - формирование единого культурного пространства Республики Тыва; развитие творческого потенциала; рост объема и расширение спектра услуг, оказываемых населению Республики Тыва, в сфере культуры; развитие инфраструктуры, формирование привлекательного имиджа Республики Тыва на рынке туристских услуг и рост спроса на региональный туристский продукт; повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере туризма. В результате реализации Программы будут достигнуты следующие конечные результаты: количество музейных предметов (основного фонда) до 2020 года достигнет 150000 единиц, в том числе по годам: 2014 год - 113796; 2015 год - 148151; 2016 год - 148151; 2017 год - 145000; 2018 год - 149500; 2019 год - 150000; 2020 год - 150000; количество книговыдачи до 2020 года составит 313400 экз., в том числе по годам: 2014 год - 312000; 2015 год - 312410; 2016 год - 313000; 2017 год - 313150; 2018 год - 313250; 2019 год - 313300; 2020 год - 313400; количество новых постановок театральных учреждений до 2020 года составит 10 единиц, в том числе по годам: 2014 год - 6; 2015 год - 9; 2016 год - 9; 2017 год - 10; 2018 год - 10; 2019 год - 10; 2020 год - 10; количество посетителей концертно-театральных учреждений до 2020 года составит 254260 чел., в том числе по годам: 2014 год - 119420; 2015 год - 254174; 2016 год - 254200; 2017 год - 254200; 2018 год - 254250; 2019 год - 254250; 2020 год - 254260; количество туристов, въехавших на территорию Республики Тыва, составит до 2020 года 44 тыс. чел., в том числе по годам: 2014 год - 48,8; 2015 год - 35,2; 2016 год - 35,2; 2017 год - 38,5; 2018 год - 40,0; 2019 год - 40,8; 2020 год - 44. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Тыва до 2020 года составит 29 млн. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 19,3; 2015 год - 25,07; 2016 год - 26,0; 2017 год - 26,0; 2018 год - 27; 2019 год - 28; 2020 год - 28";

б) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы - общий объем финансирования Программы составляет 3901325,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 530155,25 тыс. рублей; 2015 год - 517848,7 тыс. рублей; 2016 год - 491817,9 тыс. рублей; 2017 год - 718900,7 тыс. рублей; 2018 год - 547534,2 тыс. рублей; 2019 год - 547534,2 тыс. рублей; 2020 год - 547534,2 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам: подпрограмма 1 "Наследие", всего - 1012786,4 тыс. рублей за счет средств федерального и республиканского бюджетов, в том числе по годам: 2014 год - 88369,20 тыс. рублей; 2015 год - 125849,71 тыс. рублей; 2016 год - 139909,52 тыс. рублей; 2017 год - 164664,5 тыс. рублей; 2018 год - 164664,5 тыс. рублей; 2019 год - 164664,5 тыс. рублей; 2020 год - 164664,5 тыс. рублей; подпрограмма 2 "Профессиональное искусство", всего - 2035327,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 206627,0 тыс. рублей; 2015 год - 272199,85 тыс. рублей; 2016 год - 280905,80 тыс. рублей; 2017 год - 319123,70 тыс. рублей; 2018 год - 318823,70 тыс. рублей; 2019 год - 318823,70 тыс. рублей; 2020 год - 318823,70 тыс. рублей; подпрограмма 3 "Подготовка и проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам", всего - 462168,1 тыс. рублей за счет средств федерального и республиканского бюджетов, в том числе по годам: 2014 год - 126264,1 тыс. рублей; 2015 год - 84430,7 тыс. рублей; 2016 год - 6991,7 тыс. рублей; 2017 год - 179541,5 тыс. рублей; 2018 год - 21646,7 тыс. рублей; 2019 год - 21646,7 тыс. рублей; 2020 год - 21646,7 тыс. рублей; подпрограмма 4 "Развитие туризма в Республике Тыва", всего - 230689,5 тыс. рублей за счет средств федерального и республиканского бюджетов, в том числе по годам: 2014 год - 108894,95 тыс. рублей; 2015 год - 11057,5 тыс. рублей; 2016 год - 39179,0 тыс. рублей; 2017 год - 17889,5 тыс. рублей; 2018 год - 17889,5 тыс. рублей; 2019 год - 17889,5 тыс. рублей; 2020 год - 17889,5 тыс. рублей; подпрограмма 5 "Социально-творческий заказ", всего - 190073,3 тыс. рублей за счет средств федерального и республиканского бюджетов, в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 24310,9 тыс. рублей; 2016 год - 24831,9 тыс. рублей; 2017 год - 40935,4 тыс. рублей; 2018 год - 33331,7 тыс. рублей; 2019 год - 33331,7 тыс. рублей; 2020 год - 33331,7 тыс. рублей. Объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва

Наименование Программы Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) Всего 2014 2020 гг.
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы всего 530155,25 517848,7 491817,2 718900,7 547534,2 547534,2 547534,2 3901325,2
федеральный бюджет 80830,9 4517,3 8798,0 165486,6 2314,9 2314,9 2314,9 266577,5
республиканский бюджет 397760,6 513331,4 483019,9 553414,1 545219,3 545219,3 545219,3 3583183,9
муниципальный бюджет 3563,8 0,00 0,00 0 0 0 0 3563,80
внебюджетные источники 48000,00 0,00 0,00 0 0 0 0 48000,00

";
2) раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Тыва и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы из всех источников предусматривается в размере 3901325,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 530155,25 тыс. рублей;
2015 год - 517848,7 тыс. рублей;
2016 год - 491817,9 тыс. рублей;
2017 год - 718900,7 тыс. рублей;
2018 год - 547534,2 тыс. рублей;
2019 год - 547534,2 тыс. рублей;
2020 год - 547534,2 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета предусматривается в размере 266577,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 80830,9 тыс. рублей;
2015 год - 4517,3 тыс. рублей;
2016 год - 8798,0 тыс. рублей;
2017 год - 165486,6 тыс. рублей;
2018 год - 2314,9 тыс. рублей;
2019 год - 2314,9 тыс. рублей;
2020 год - 2314,9 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Тыва предусматривается в размере 3583183,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 397760,6 тыс. рублей;
2015 год - 513331,4 тыс. рублей;
2016 год - 483019,9 тыс. рублей;
2017 год - 553414,1 тыс. рублей;
2018 год - 545219,3 тыс. рублей;
2019 год - 545219,3 тыс. рублей;
2020 год - 545219,3 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований муниципального бюджета предусматривается в размере 3563,80 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3563,80 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей.
Общий объем внебюджетных средств на реализацию Программы предусматривается в размере 48000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 48000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований Программы подлежит корректировке исходя из возможностей республиканского и федерального бюджетов.";

3) в подпрограмме 1 "Наследие":
а) в паспорте подпрограммы:
позицию "Ожидаемые конечные результаты от реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты от реализации подпрограммы - показатель 1. Число музейных предметов, ед.: 2014 г. - 113796; 2015 г. - 148151; 2016 г. - 148151; 2017 г. - 149500; 2018 г. - 149500; 2019 г. - 150000; 2020 г. - 150000; показатель 2. Количество книговыдачи, экз.: 2014 г. - 312000; 2015 г. - 312400; 2016 г. - 313000; 2017 г. - 313150; 2018 г. - 313250; 2019 г. - 313300; 2020 г. - 313400; показатель 3. Количество посещений библиотек, чел.: 2014 г. - 88000; 2015 г. - 88118; 2016 г. - 88200; 2017 г. - 88350; 2018 г. - 88450; 2019 г. - 88500; 2020 г. - 88600; показатель 4. Количество объектов культурного наследия регионального значения, обеспеченных учетной документацией, ед.: 2014 г. - 25; 2015 г. - 25; 2016 г. - 27; 2017 г. - 30; 2018 г. - 31; 2019 г. - 32; 2020 г. - 33";

таблицу "Объемы финансирования на реализацию подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы
финансирования на реализацию подпрограммы















































































Объем бюджетных ассигнований подпрограммыФинансирование на реализацию по годамОбщий объем финансирования подпрограммы,
тыс. рублей
в том числе:
федеральный бюджетреспубликанский бюджетмуниципальный бюджет
2014 - 20201012786,49203,81003582,61-
201488369,30,0088369,20-
2015125849,711397,5124452,21-
2016139909,521546,7138362,8-
2017164664,51564,9163099,6-
2018164664,51564,9163099,6-
2019164664,51564,9163099,6-
2020164664,51564,9163099,6-

";

б) в подразделе "Финансовое обоснование" раздела 1.1 цифры "311238,1" заменить цифрами "370706,0";
в) в подразделе "Финансовое обоснование" раздела 1.2 цифры "264994,7" заменить цифрами "339998,2";
г) в подразделе "Финансовое обоснование" раздела 1.3 цифры "25446,1" заменить цифрами "28937,5";
д) в подразделе "Финансовое обоснование" раздела 1.4 цифры "227903,5" заменить цифрами "273144,7";
4) в подпрограмме 2 "Профессиональное искусство":
а) в паспорте подпрограммы:
позицию "Ожидаемые конечные результаты от реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты от реализации подпрограммы - показатель 1. Количество новых постановок театрально-концертных учреждений, ед.: 2014 г. - 6; 2015 г. - 9; 2016 г. - 9; 2017 г. - 11; 2018 г. - 11; 2019 г. - 11; 2020 г. - 11; показатель 2. Количество посетителей концертно-театральных учреждений, чел.: 2014 г. - 119420; 2015 г. - 254174; 2016 г. - 254200; 2017 г. - 254245; 2018 г. - 254255; 2019 г. - 254255; 2020 г. - 254265; показатель 3. Количество выпускников ГБОУ СПО "Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола", чел.: 2014 г. - 60; 2015 г. - 62; 2016 г. - 62; 2017 г. - 63; 2018 г. - 63; 2019 г. - 63; 2020 г. - 65; показатель 4. Количество выпускников образовательной организации, продолживших обучение и (или) трудоустроившихся по полученной специальности, процентов: 2014 г. - 100; 2015 г. - 35; 2017 г. - 40; 2018 г. - 41; 2019 г. - 43; 2020 г. - 43";

в позиции "Объемы финансирования на реализацию подпрограммы" цифры "1719544,7" заменить цифрами "2035027,5", цифры "274039,0" заменить цифрами "280905,80", цифры "241669,70" заменить цифрами "319123,70", цифры "241669,70" заменить цифрами "319123,70", цифры "241669,70" заменить цифрами "319123,70", цифры "241669,70" заменить цифрами "319123,70";
б) в подразделе "Финансовое обоснование" раздела 2.1 цифры "488098,6" заменить цифрами "634899,1";
в) в подразделе "Финансовое обоснование" раздела 2.2 цифры "800886,6" заменить цифрами "862327,9";
6) в подпрограмме 3 "Подготовка и проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам":
а) в паспорте подпрограммы:
таблицу "Объемы финансирования на реализацию подпрограммы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы
финансирования на реализацию подпрограммы















































































Объем бюджетных ассигнований подпрограммыФинансирование по годамОбщий объем финансирования подпрограммы, тыс. рублейв том числе:
федеральный бюджетреспубликанский бюджетмуниципальный бюджет
2014 - 2020462168,1178163,9280440,73563,8
201412626328163,9945363563,8
201584430,784431
20166991,76991,7
2017179541,515000029542
201821646,721646,7
201921646,721646,7
202021646,721646,7

";

б) абзац второй подраздела "Финансовое обоснование подпрограммы" раздела 3.3 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования раздела подпрограммы: на капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений составит 280440 тыс. рублей.";

7) в подпрограмме 4 "Развитие туризма в Республике Тыва":
а) в паспорте подпрограммы:
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты от реалиизации подпрограммы - количество туристов, въехавших на территорию Республики Тыва, тыс. человек: 2014 г. - 48,8; 2015 г. - 35,2; 2016 г. - 35,2; 2017 г. - 37; 2018 г. - 40,0; 2019 г. - 40,8; 2020 г. - 44; объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Тыва, млн. рублей: 2014 г. - 19,3; 2015 г. - 25,07; 2016 г. - 26,0; 2017 г. - 27,0; 2018 г. - 28,0; 2019 г. - 28,0; 2020 г. - 29,0; объем платных услуг в туристско-рекреационной сфере, млн. рублей: 2014 г. - 93,8; 2015 г. - 96,3; 2016 г. - 96,3; 2017 г. - 98; 2018 г. - 99; 2019 г. - 100; 2020 г. - 120";

таблицу "Объемы финансирования на реализацию подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы
финансирования на реализацию Подпрограммы





































































Финансирование по годамОбщий объем финансирования подпрограммы, тыс. рублейв том числе:
федеральный бюджетреспубликанский бюджетвнебюджетные источники
2014 - 2020 гг.230689,552666,9513022,5548000
2014 г.108894,9552666,95822848000
2015 г.11057,511057,5
2016 г.39179,039179,0
2017 г.17889,517889,5
2018 г.17889,517889,5
2019 г.17889,517889,5
2020 г.17889,517889,5

";

б) в разделе "Финансовое обоснование подпрограммы" цифры "223775,7" заменить цифрами "230689,5", цифры "123108,7" заменить цифрами "13022,55";
8) в паспорте подпрограммы 5 "Социально-творческий заказ":
а) позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты от реализации подпрограммы - количество культурно-массовых мероприятий театрально-концертных организаций, ед.: 2014 г. - 19; 2015 г. - 20; 2016 г. - 21; 2017 г. - 22; 2018 г. - 23; 2019 г. - 24; 2020 г. - 22; количество граждан, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг учреждениями культуры, процентов: 2014 г. - 61; 2015 г. - 65; 2016 г. - 68; 2017 г. - 70; 2018 г. - 71; 2019 г. - 75; 2020 г. - 76";

б) таблицу "Объемы финансирования на реализацию подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы
финансирования на реализацию подпрограммы




























































Финансирование по годамОбщий объем финансирования подпрограммы, тыс. рублейв том числе:
федеральный бюджетреспубликанский бюджет
2014 - 2020 гг.190073,37251,3139458,2
2014 г.0,00,00,0
2015 г.24310,9245021861,1
2016 г.24831,9273722094,8
2017 г.40935,4835432581,7
2018 г.33331,775032581,7
2019 г.33331,775032581,7
2020 г.33331,775032581,7

";

11) приложения N 1 и 2 к Программе изложить в следующей редакции: